职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
职位描述
1,梳理并优化公司内部关键业务流程,识别内控风险点,协助制定和更新相关的内部控制制度、政策与操作手册。
2,组织开展内部审计工作,销售、采购、财务等业务端的流程监督。
3,定期对关键业务流程进行穿行测试和控制测试,针对发现的问题,提出切实可行的改进建议,并跟踪整改情况。
4,协调各部门配合内控工作,推动制度落地与执行,保障公司运营安全。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、管理等相关专业优先
2,具备3-5年内审、内控或风险管理相关工作经验;
3,熟悉国假财经法规及企业内部控制规范,具备较强的风险识别和分析能力;
4,具备良好的沟通协调能力和责任心,能够独立完成各项工作任务
其他:
大小 周工作制,五险一金、餐补、带薪年假、节日福利等。
工作地点
地址:苏州吴中区苏州-工业园区中新科技工业坊一期4B-3F鑫三合工控
📍
点击查看地图
详细位置,可以参考上方地址信息
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
徐小姐HR
厦门赛恩斯自动化系统有限公司
-
仪器·仪表·工业自动化·电气
-
100-199人
-
私营·民营企业
-
厦门市翔安区马巷镇市头工业区舫山东二路829号

苏州
应届毕业生
本科
2026-03-09 05:54:42
1384人关注
注:联系我时,请说是在江苏人才网上看到的。
